目 录
第一部分:桂林市雁山区科技局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市雁山区科技局2016年部门决算报表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分:桂林市雁山区科技局局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:桂林市雁山区科技局概况
一、 主要职能
贯彻执行国家关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,研究制定科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例并组织实施;研究确定科技发展布局和优先领域,编制科技发展与民用科技发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究多渠道增加科技投入措施,优化科技资源配置;促进科技创新机制建立,完善科技创新体系,制定相应的科技管理规章制度,并保障其实施;促进中小企业技术创新体系建立,推进高新技术产业化。促进先进适用技术嫁接改造传统产业,形成科技成果转化的新机制;研究科技人才资源的合理配置;承办区人民政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市雁山区科技局2016年部门决算汇编范围的单位共1 个
第二部分:桂林市雁山区科技局2016年部门决算报表(详见附件)
决算报表以附件形式上传!!
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分:桂林市雁山区科技局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况(可从财决02表 收入支出决算表中取数)
(一)收入总计60.03万元,同比减少74.36万元,同比下降55.33%。
1、财政拨款收入 60.03 万元,为本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转 16.50 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计67.03万元,同比减少50.86万元,同比下降43.14%。
1、知识产权事务13.29 万元,主要用于知识产权事务的支出。
2、科学技术支出53.74万元,主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、科学普及等支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况(可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数)
2016年度一般公共预算支出55.03万元,其中:基本支出35.44万元,项目支出19.59 万元。按功能分类项级科目分析如下:
1、一般公共服务支出13.29万元,主要用于知识产权事务、行政运行和一般管理事务。
2、科学技术支出41.74万元,主要用于科学技术管理事务。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)
2016年度政府性基金支出0 万元,其中:项目支出 0万元。
按功能分类项级科目分析如下:
1、XXX支出 万元,主要用于 的支出。
2、XXX支出 万元,主要用于 的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出35.44万元,其中:人员经费 29.27万元,主要包括:基本工资12.29 万元、津贴补贴 16.98万元。公用经费6.17 万元,主要包括:办公费 2.79万元、印刷费1.43万元、差旅费1.05万元、公务接待费0.16万元、公车运行费0.34万元、其他支出0.40万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(可从部门决算相关信息统计表中取数)
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.7 万元;公务接待费支出决算 0.27万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位参加 0 的出国团组 0 个,累计0 人次。主要是 。开支内容包括: 。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.70 万元。其中:
公务用车购置支出为 0 万元。
公务用车运行支出为 0.7 万元,主要用于公车运行。2015年财政拨款的公务用车保有量为 1 辆
(三)公务接待费支出 0.27 万元。
(四)2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 1 万元,比年初预算减少 0.03 万元,比2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少 1.53 万元。减少的原因主要是公车改革。 。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出6.17万元,同比减少4.26,同比下降40.84%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0.22 万元,其中:政府采购货物支出0.22万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。
七、 名词解释
(一)、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂林市雁山区科技局2016年决算报表.xls