目 录
第一部分:桂林市雁山区国库支付中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市雁山区国库支付中心2016年部门决算报表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分:桂林市雁山区国库支付中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:桂林市雁山区国库支付中心概况
一、 主要职能
(一)为本城区提供财政国库支付业务;
(二)承担雁山区财政国库集中支付执行具体业务;
(三)对城区非税收入进行征收管理;
(四)国库集中支付、会计核算、支付业务的监督检查;
(五)为财政管理提供相关信息,为规范财政收支行为和提高财政资金使用效率服务。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市雁山区国库支付中心2016年部门决算汇编范围的单位共 1个,其中:行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理事业单位0个。具体如下:
第二部分:桂林市雁山区国库支付中心2016年部门决算报表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分:桂林市雁山区国库支付中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计62.70万元。
1、财政拨款收入62.70万元,为本级财政当年拨付的资金。
2、用事业基金弥补收支差额0万元。
3、上年结转0万元。
(二)支出总计62.70万元。包括:
一般公共服务支出(类)62.70万元,主要用于单位为保证日常运转发生的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出62.69万元,其中:基本支出62.69万元,项目支出0万元。按功能分类项级科目分析如下:
1、行政运行39.33万元,主要用于单位根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
2、财政国库业务1.63万元,主要用于支付凭证印刷费用的支出。
3、一般行政管理事务9.63万元,按定额标准安排的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
4、其他财政事务支出3.10万元,主要用于财政业务培训等方面支出。
5、信息化建设9.00万元,主要用于网络信息系统运行的维护费、专用设备购置等支出。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,其中:项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.69万元,其中:人员经费38.40万元,主要包括:基本工资16.13万元、津贴补贴22.27万元;公用经费24.29万元,主要包括:办公费4.37万元、印刷费0.70万元、手续费0.10万元、差旅费0.45万元、维修费10.70万元、培训费0.24万元、公务用车维护费0.33万元、其他商品和服务支出1.40万元、专用设备购置费6.00万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.33万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.33万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车运行支出为0.33万元,主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路费、保险费等开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.33万元,平均每辆0.33万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次。主要用于公务接待发生的工作餐费等支出。
(四)2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0.33万元,比年初预算减少1.60万元,比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少1.96万元。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算相比有所节约。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出24.29万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。