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第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、单位构成情况
第二部分:2017年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:部门基本支出表(按经济分类科目)
表五:财政拨款收支总表
表六:一般公共预算支出表
表七:一般公共预算基本支出表
表八:“三公”经费表
表九:政府性基金预算支出表
第三部分: 2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
二、2017年一般公共预算支出预算情况
三、2017年“三公”经费支出预算情况
第一部分
一、部门主要职责
二、单位构成情况
本单位为行政单位,在职2人,离休0人,退休0人。
第二部分
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:部门基本支出表(按经济分类科目)
表五:财政拨款收支总表
表六:一般公共预算支出表
表七:一般公共预算基本支出表
表八:“三公”经费表
表九:政府性基金预算支出表
第三部分
一、2017年收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算25.99万元,同比增加
(二)支出预算说明
2017年支出总预算25.99万元,其中:基本支出24.27万元,占支出总预算93.4%,同比增加-11.5万元,增长-32.1%;项目支出1.72万元,占支出总预算6.6%,同比增加-0.43万元,-20增长%。
二、2017年一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算25.99万元,其中:基本支出24.27万元,占一般公共预算支出预算93.4%,同比增加-11.5万元,增长-32.1%;项目支出1.72万元,占一般公共预算支出预算6.6%,同比增加-0.43万元,增长-20%。
按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
行政运行17.76万元。主要用于行政基本支出。
一般行政管理事务1.72万元。主要用于信访事务支出。
行政单位医疗31.34万元, 主要用于医疗保障。
住房公积金1.68万元,主要用于住房公积金支出。
三、2017年“三公”经费支出预算情况
(一)因公出国(境)经费0万元,同比减少0万元,没有因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费0.2万元,同比减少0.1万元。主要用于公务接待支出。
(三)公务用车费0万元,同比减少-2.75万元。我区2016年3月实施公车改革后,我局没有公车留存车辆,没有公车预算经费。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排24.27万元,其中工资福利支出安排19.91万元,包括基本工资7.52万元、津贴补贴5.82万元、奖金0.63万元、其他社会保障缴费2.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.79万元、职业年金缴费1.12万元;商品和服务支出安排2.68万元,包括办公费0.1万元、印刷费0.02万元、差旅费0.33万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、工会经费0.28万元、其他交通费用1.8万元;对个人和家庭的补助1.68万元,包括住房公积金1.68万元。
五、2017年政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算安排0万元。
第四部分 专业性名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
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