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雁山区委办2017年部门预算及“三公”经费预算公开

2017-05-30 16:30     来源:雁山区人民政府
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第一部分   部门概况 

一、区委办公室主要职责 

区委办公室作为区委的综合办事机构,主要职责是:围绕区委中心工作,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。    

1、围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息、反映动态,为区委决策提供服务。 

2、负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。 

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。 

4、协助区委领导做好协调工作,促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。 

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排,做好上级领导、友好县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。 

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理,负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。 

7、负责全区保密工作,督促查处失泄密事件,指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。 

8、指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。 

9.负责区委办的经费预决算和审核报账工作,搞好后勤服务。 

10、完成好上级党委和区委交办的其他任务。 

二、单位构成情况 

区委办内设3个科室,分别为区委保密办(保密局)、区委督查室、区委机要局,在职在编14人,其中公务员及参公人员11人,工勤人员3人。离退休4人。 

第二部分:2017年部门预算报表(详见附件) 

表一:部门收支总表 

表二:部门收入总表 

表三:部门支出总表 

表四:部门基本支出表(按经济分类科目) 

表五:财政拨款收支总表 

表六:一般公共预算支出表 

表七:一般公共预算基本支出表 

表八:“三公”经费表 

表九:政府性基金预算支出表 

  

第三部分   2017年部门预算情况说明 

一、2017年收支预算总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入预算294.48万元,同比增加35万元,增加11.89%。其中:公共预算拨款294.48万元,同比增加  35万元,增加11.89%;政府性基金拨款0万元,同比增加  0万元,增长0%。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算294.48万元,其中:基本支出197.12万元,占支出总预算66.94%,同比减少5.78万元,减少  2.94%;项目支出 45.2万元,占支出总预算15.35  %,同比减少 11.3万元,减少20%。 

二、2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算支出预算294.48万元,其中:基本支出197.12万元,占一般公共预算支出预算66.94%,同比减少  5.78万元,减少 2.94%;项目支出45.2万元,占一般公共预算支出预算22.93%,同比减少 11.3万元,减少 20%。 

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

 ①一般公共服务类科目197.12万元,占一般公共预算支出预算66.94%。具体如下: 

行政运行45.2万元。主要用于本单位负责保密、机要、督查、调研、信息、党史、政研等费用支出。 

一般行政管理事务151.92万元。主要用于办公经费、差旅费、学习培训、会议费及其他商品和服务支出。 

 ②住房保障支出  12.06万元,  占一般公共预算支出预算基本支出6.12%。主要用于本单位干部职工住房补贴。 

  

ƒ医疗卫生与计划生育支出17.08万元,  占一般公共预算支出预算8.67%。具体如下: 

行政单位医疗9.65万元,主要用于本单位干部职工医疗补助。 

三、2017年“三公”经费支出预算情况 

(一)因公出国(境)经费  0  万元,同比减少  0 万元。 

(二)公务接待费6万元,同比减少14万元。主要用于召开会议,接待上级领导及友好县区单位到我区检查指导调研等工作开支。 

(三)公务用车费16.78万元,同比减少9.49万元。主要用于本单位公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥停车洗车费等支出。公务用车购置预算为0万元。

四、机关运行经费安排情况 

机关运行经费安排249.28万元,其中工资福利支出安排145.76万元,包括基本工资52.12万元、津贴补贴44.06万元、奖金4.34万元、其他社会保障缴费17.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职业年金缴费8.04万元;商品和服务支出安排43.36万元,包括办公费2.1万元、印刷费0.45万元、差旅费5.55万元、维修(护)费0.45万元、会议费1.35万元、培训费1.35万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费16.78万元、其他交通费用13.32万元;对个人和家庭的补助60.16万元,包括退休费48.1万元、住房公积金12.06万元。

五、2017年政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算安排0万元。 

 

 

第四部分 专业性名词解释  

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

下载查看:区委办2017年部门预算表

         

 

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