第一部分 部门概况
一、部门主要职责
负责专利法和专利优惠政策以及有关知识产权方面的法规、政策的宣传、贯彻、实施;负责全区专利技术许可和专利技术产业化项目的实施;负责专利工作的对外合作和交流;负责专利纠纷及专利违法行为的处理,承办区人民政府及上级主管部门交办的其它事项.
二、单位构成情况
本单位为行政单位,现有人员1人。
第二部分 2018年部门预算报表(详见附件)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年预算总体情况
支出预算说明
2018年支出总预算162908.26元,比2017年增加4216.88元,其中:基本支出129108.26元,占支出总预算79.25%,比上年增加4216.88元;项目支出33800.00元,占支出总预算20.75%,与上年持平。
二、2018年一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算162908.26元,比2017年增加4216.88元,主要原因是工资增长导致医保及公积金缴费基数增加。其中:基本支出129108.26元,占一般公共预算支出预算79.25%,比上年增加4216.88元;项目支出33800.00元,占一般公共预算支出预算20.75%,与上年持平。
按支出功能分类科目划分类,其中:
1.医疗卫生与计划生育支出12829元,占一般公共预算支出预算基本支出9.94%,比上年增加2304元,主要原因是工资增长导致医疗保险缴费基数增加。
2.住房保障支出11530.68元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.93%,比上年增加2880元,主要原因是工资增长导致职工住房公积金缴费基数增加。具体如下:
住房公积金11530.68万元,比上年增加2880元,主要用于在职人员住房公积金。
3.管理事务支出104748.58元,占一般公共预算支出预算基本支出81.13%,比上年减少967.12元,主要原因是职业年金未纳入今年预算中。具体如下:
行政运行104748.58元,主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、工会经费、车辆经费、定额公用经费以及遗属生活补助。
三、2018年“三公”经费支出预算情况
(一)因公出国(境)经费0元,与2017年持平。
(二)公务接待费0.2元,与2017年持平。
(三)公务用车经费0元,与2017年持平。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排1.34万元,包括办公费0.05万元、印刷费0.01万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.01万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、工会经费0.14万、其他交通费0.90元。均与上年持平。
五、2018年政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算安排0万元。
第四部分 专业性名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
下载查看:雁山区知识产权局2018年部门预算表