第一部分 部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,研究制定科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例并组织实施;研究确定科技发展布局和优先领域,编制科技发展与民用科技发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究多渠道增加科技投入措施,优化科技资源配置;促进科技创新机制建立,完善科技创新体系,制定相应的科技管理规章制度,并保障其实施;促进中小企业技术创新体系建立,推进高新技术产业化。促进先进适用技术嫁接改造传统产业,形成科技成果转化的新机制;研究科技人才资源的合理配置;承办区人民政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、单位构成情况
本单位为行政单位,人员一人。
第二部分 2018年部门预算报表(详见附件)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年预算总体情况
支出预算说明
2018年支出总预算31.32万元,其中:基本支出25.12万元,占支出总预算80.00%,比去年减少了9.04万元,下降26.46%。项目支出62000.00元,占支出总预算19.80%,与去年持平。
二、2018年一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算31.32万元,其中:基本支出25.12万元,占一般公共预算支出预算80.20%,比去年减少了9.04万元,下降26.46%。项目支出62,000.00元,占一般公共预算支出预算19.80%,与去年持平。
按支出功能分类科目划分类,其中:
1.医疗卫生与计划生育支出2.53万元, 占一般公共预算支出预算8.27%,比去年减少了0.49万元,下降了18.91%。
2.住房保障支出2.27万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.24%,比去年减少了0.3万元,下降13.21%。具体如下:
住房公积金2.27万元,主要用于在职人员住房公积金。
3.管理事务支出18.97万元,占一般公共预算支出预算60.57%,比去年减少了9.59万元,下降了50.55%。具体如下:
行政运行17.37万元,主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、工会经费、车辆经费、定额公用经费以及遗属生活补助。
其他科学技术管理事务支出1.6万元。
三、2018年“三公”经费支出预算情况
(一)因公出国(境)经费0元。
(二)公务接待费0.08元。主要用于按规定开支的公务接待费用。
(三)公务用车经费0元
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排2.38万元,包括办公费0.05万元、印刷费0.01万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.01万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、工会经费0.28万元。
五、2018年政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算安排0万元。
第四部分 专业性名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
下载查看:雁山区科技局2018年部门预算表