目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:雁山区信访局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:雁山区信访局2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)承办上级党委、政府、桂林市信访局和区委、区政府领导同志及区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项。
(二)受理人民群众直接给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区群众信访接待中心上访的群众,并负责处理他们反映的问题。
(三)向区委、区人民政府领导及上级业务机关提供重要的信访信息和社情民意。
(四)转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策和国家的法律法规,认真处理人民群众的信访问题。
(五)向各乡镇(街道)、和区直部门交办有关信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果,直至问题解决;承办信访事项复查的受理工作。
(六)检查指导各乡镇(街道)、区直部门的信访工作,组织雁山区信访工作经验交流和理论研究,对全区信访干部进行业务培训。
(七)履行三项建议权:
1、发现有关行政机关未按规定办理信访事项的,及时督办,并提出改进建议;
2、对于信访人反映的有关政策性问题,及时向本级人民政府报告,并提出完善政策、解决问题的建议;
3、对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,向有关行政机关提出给予行政处分的建议。
(八)承办中共桂林雁山区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为行政单位,在职2人,离休0人,退休0人。
第二部分:雁山区信访局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件
第三部分:雁山区信访局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入预算27.79万元,同比增加0.61万元,增长2.24%。其中:公共预算拨款27.79万元,同比增加0.61万元,增长2.24%;政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算27.79万元,其中:基本支出27.79万元,占支出总预算100%,同比增加2.33万元,增长9.15%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出预算27.79万元,其中:基本支出27.79万元,占一般公共预算支出预算100%,同比增加2.33万元,增长9.15%;项目支出0万元,占一般公共预算支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
①一般公共服务支出17.69万元,占一般公共预算支出预算
63.66%。具体如下:
行政运行17.69万元,主要用于行政基本支出。
一般行政管理事务17.69万元,主要用于信访事务支出。
②社会保障和就业支出5.32万元,占一般公共预算支出预
算19.14%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险支出3.8万元,主要用于基本
养老保险缴费。
③医疗卫生与计划生育支出2.50万元,占一般公共预算支出预算9%。具体如下:
行政单位医疗2.50万元,主要用于医疗保障。
④住房保障支出2.28万元,占一般公共预算支出预算8.20%。具体如下:
住房公积金2.28万元,主要用于住房公积金支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出安排27.79万元,同比增加0.61万元,增长2.24%。其中工资福利支出安排24.29万元,同比增加1.51万元,增长6.63%。包括基本工资7.07万元,同比增加-0.64万元,增长-8.30%;津贴补贴6.54万元,同比增加0.72万元,增长12.37%;奖金0.59万元,同比增加-0.05万元,增长-7.81%;机关事业单位基本养老保险缴费3.80万元,同比增加0.01万元,增长0.26%;职业年金缴费1.52万元,同比增加1.52万元,增长100%;城镇职工基本医疗保险缴费1.61万元,同比增加0万元,增长0%;公务员医疗补助缴费0.67万元,同比增加-0.04万元,增长-5.63%;其他社会保障缴费0.21万元,同比增加0万元,增长0%;住房公积金2.28万元,同比增加0万元,增长0%;商品和服务支出安排3.50万元,同比增加0.82万元,增长30.60%;包括办公费0.21万元,同比增加0.11万元,增长0.01%;印刷费0.05万元,同比增加0.03万元,增长0.02%;差旅费0.82万元,同比增加0.49万元,增长0.02%;维修(护)费0.04万元,同比增加0.02万元,增长0.01%;会议费0.05万元,同比增加-0.01万元,增长-16.67%;培训费0.05万元,同比增加-0.01万元,增长-16.67%;工会经费0.27万元,同比增加-0.01万元,增长-3.57%;福利费0.05万元,同比增加0.05万元,增长100%;其他交通费用1.80万元,同比增加,0万元,增长0%;其他商品和服务支出0.14万元,同比增加0.14万元,增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)因公出国(境)经费0万元,同比减少0万元,没有因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费0.2万元,同比减少0万元,主要用于公务接待支出。
(三)公务用车费0万元,同比减少0万元,没有公车预算经费。
五、政府性基金预算情况说明
2019年度政府性基金预算安排0万元。
六、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入预算27.79万元,同比增加0.61万元,增长2.24%。其中:公共预算拨款27.79万元,同比增加0.61万元,增长2.24%;政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算27.79万元,其中:一般公共服务支出17.69万元,同比增加-0.89万元,增长-4.79%;社会保障和就业支出5.32万元,同比增加1.53万元,增长40.4%;卫生健康支出2.50万元,同比增加-0.03万元,增长-1%;住房保障支出2.28万元,同比增加0万元,增长0%。
七、收入预算情况说明
2019年收入预算27.79万元,同比增加0.61万元,增长2.24%。其中:一般公共服务支出17.69万元,同比增加-0.89万元,增长-4.79%;社会保障和就业支出5.32万元,同比增加1.53万元,增长40.4%;卫生健康支出2.50万元,同比增加-0.03万元,增长-1%;住房保障支出2.28万元,同比增加0万元,增长0%。
八、支出预算情况说明
2019年支出总预算27.79万元,其中:一般公共服务支出17.69万元,同比增加-0.89万元,增长-4.79%;社会保障和就业支出5.32万元,同比增加1.53万元,增长40.4%;卫生健康支出2.50万元,同比增加-0.03万元,增长-1%;住房保障支出2.28万元,同比增加0万元,增长0%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排3.50万元,其中办公费0.21万元、印刷费0.05万元、差旅费0.82万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、工会经费0.27万元、福利费0.05万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出0.14万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年本部门政府采购预算安排0万元。
(三)国有资产占用情况说明
2019年本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年本部门无重点项目预算绩效目标。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
2019年部门预算公开表_[134]雁山区信访局.xls