我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
桂林市雁山区文学艺术界联合会2020年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:桂林市雁山区文学艺术界联合会2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分:桂林市雁山区文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部分概况
一、主要职能
(一)对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、工作研讨、人才培训、对外交流和权益保护等工作,对团体会员进行业务指导。
(二)积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展繁荣我区文化艺术事业。
(三)培养良好的职业精神、职业道德,积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品以及各种优秀的创作、表演、研究、教学或其他文学艺术成果,发现、培养和扶持文艺人才。
(四)采取各种方式组织广大文艺工作者深入生活,学习和掌握各方面的知识,加强艺术实践,开展各种创作和理论活动,不断提高文艺工作者的素质及文艺创作的水平,为繁荣社会主义先进文化,建设和谐文化作出贡献。
(五)反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。
(六)在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
(七)积极开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动中华文化走向世界,维护国家利益和文化安全,努力对人类文明的进步作出贡献。
(八)根据国家法律和有关政策,积极发展文化产业。
二、机构设置情况
本单位是事业单位,有参公事业人员2人。
第二部分:区文联2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
以上报表详见附件
第三部分:区文联2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算情况说明
文联的收入全部来自财政拨款,2020年一般公共预算拨款为10.02万元。2020年计划支出10.02万元,其中:一般公共服务支出8.25万元,卫生健康支出0.91万元,住房保障支出0.87万元。
二、2020年收入预算情况说明
2020年一般公共预算拨款10.02万元。其中:
(一)行政运行(群众团体事务)拨款8.25万元;
(二)卫生健康拨款0.91万元,包括行政单位医疗拨款0.61万元、公务员医疗补助拨款0.24万元;
(三)住房保障拨款0.87万元。
三、2020年支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出10.02万元。基本支出10.02万元,其中:
(一)行政运行(群众团体事务)支出8.25万元,其中:工资福利支出7.76万元,商品和服务支出2.26万元。
(二)卫生健康支出0.91万元,包括行政单位医疗支出0.85万元、公务员医疗补助支出0.24万元;
(三)住房保障支出0.87万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
区文联2020年收入预算10.02万元。其中:公共预算拨款10.02万元;政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算10.02万元,基本支出10.02万元,占支出总预算100%。其中:一般公共服务支出8.25万元,卫生健康支出0.91万元,住房保障支出0.87万元。
五、2020年一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算10.02万元,其中:基本支出10.02万元,占一般公共预算支出预算100%;2020年区财政未批复项目支出。一般公共预算支出的基本支出中:工资福利支出7.76万元,占一般公共预算支出预算的77.45%;商品和服务支出2.26万元,占一般公共预算支出的22.55%。
(一)工资福利支出包括:
1.行政运行(群众团体事务)工资福利支出7.76万元;
2.社会保障和就业支出1.16万元;
3.卫生健康支出0.85万元,包括行政单位医疗支出0.61万元、公务员医疗补助支出0.24万元;
4.住房保障支出0.87万元。
(二)商品和服务支出2.26万元。
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为10.05万元,其中工资福利支出安排7.76万元,包括基本工资2.44万元、津贴补贴2.19万元、奖金0.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费0.61万元、公务员医疗补助缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金0.87万元。
商品和服务支出预算为2.26万元,包括办公费0.21万元、印刷费0.05万元、差旅费0.82万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、工会经费0.10万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.10万元。
七、2020年一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)因公出国(境)经费0.05万元。
(二)公务接待费0万元,没有安排公务接待预算经费。
(三)公务用车费0万元,没有公车预算经费。
八、2020年政府性基金预算情况说明
2019年没有政府性基金预算安排。
九、其他重要事项情况说明
(一)2020年机关运行经费安排情况
机关运行经费安排2.26万元,包括办公费0.21万元、印刷费0.05万元、差旅费0.82万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、工会经费0.10万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.10万元。
(二)2020年政府采购安排情况说明
2019年没有政府采购预算安排。
(三)国有资产占有情况
区文联有办公室一间,电脑、打印机、桌椅等办公设备与区委宣传部共用。
(四)重点项目预算绩效目标情况
2020年无项目预算安排。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
文件下载:
关联文件: