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第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:雁山区信访局2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:雁山区信访局2024年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)负责处理区内外人民群众通过信访渠道给区委、区人民政府及其领导同志的来信来电,接待来访,受理向区人民政府举报、投诉的行政案件。
(二)负责向区委、区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策和解决信访问题的意见和建议。
(三)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区信访局、桂林市委、市人民政府和雁山区委、区人民政府领导同志及区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项。负责向各乡镇(街道)和区直各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。
(四)承担协调处理群众进京赴邕到市到区非接待场所上访的责任,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
(五)承担区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导负责疑难信访事项的听证工作。
(六)协调、检查、指导全区信访工作;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制;指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作;负责协调全区信访工作的宣传。
(八)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(九)管理雁山区群众信访服务中心。
(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为行政单位,在职3人,离休0人,退休0人。
第二部分:雁山区信访局2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
(一)收入情况说明
2024年收入预算20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%。其中:一般公共预算拨款20.93万元,同比减少5.01万元,下降19.31%;政府性基金预算0万元,同比增加0万元,增长0%;国有资本经营预算0万元,同比增加0万元,增长0%;财政专户管理资金0万元,同比增加0万元,增长0%;单位资金0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)支出情况说明
2024年支出预算20.93万元,其中:一般公共服务支出20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%;社会保障和就业支出0万元,同比减少0万元,同比下降0%;卫生健康支出0万元,同比减少0万元,同比下降0%;住房保障支出0万元,同比减少0万元,同比下降0%。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入预算20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%。其中:一般公共预算收入20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;上年结转结余收入0万元。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算20.93万元,其中:基本支出20.93万元,占一般公共预算支出100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入情况说明
2024年收入预算20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%。其中:一般公共预算拨款20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%;政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;上年结转结余0万元。
(二)支出情况说明
2024年支出预算20.93万元,其中:一般公共服务支出20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%;社会保障和就业支出0万元,同比减少0万元,同比下降0%;卫生健康支出0万元,同比减少0万元,同比下降0%;住房保障支出0万元,同比减少0万元,同比下降0%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出20.93万元,其中:基本支出20.93万元,占一般公共预算支出100%,同比减少5.01万元,同比下降19.31%;项目支出0万元,占一般公共预算支算0%,同比增加0万元,增长0%。基本支出中,人员经费支出17.67万元,占一般公共预算支出84.42%;公用经费3.26万元,占一般公共预算支出15.58%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出20.93万元,同比减少5.01万元,同比下降19.31%。
其中:(1)工资福利支出17.67万元,同比减少6.81万元,下降27.82%。包括基本工资9.9万元,同比减少13.77万元,下降58.17%;津贴补贴6.94万元,同比增加6.94万元,上升100%;奖金0.82万元,同比增加0.01万元,上升1.23%。(2)商品和服务支出3.26万元,同比增加1.8万元,上升123.29%。包括办公费0.56万元,同比增加0.35万元,上升166.67%;差旅费0.6万元,同比减少0.22万元,下降26.83%;会议费0.15万元,同比增加0.1万元,上升200%;公务接待费0.05万元,与上年持平;其他交通费用1.8万元,同比增加1.8万元,上升100%;其他商品和服务支出0.1万元,同比减少0.07万元,下降41.18%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出0.2万元,同口径比2023年增加0.04万元,增长25%,具体如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平,没有因公出国(境)经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平,没有公车预算经费。
(三)公务接待费0.05万元,与上年持平。
(四)会议费0.15万元,同比增加0.1万元,增长200%,增加的主要原因是根据上级要求推进信访法治化工作。
(五)培训费0万元,同比减少0.05万元,下降100%,减少的主要原因是减少培训次数,以会代训。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年政府性基金预算支出安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费安排3.26万元,其中办公费0.56万元、差旅费0.6万元、会议费0.15万元、公务接待费0.05万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.1万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年本部门政府采购预算安排0万元。
(三)国有资产占用情况说明
2024年本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年本部门无重点项目预算绩效目标。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:雁山区信访局2024年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
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