智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 财政信息 > 部门预算 > 2024年区本级部门预算

桂林市雁山区妇女联合会2024年单位预算公开

2024-04-19 14:10     来源:雁山区妇联     作者:雁山区政府办
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


目录

第一部分:单位概况

第二部分:桂林市雁山区妇女联合会2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市雁山区妇女联合会2024年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

桂林市雁山区妇女联合会基本职能:代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。主要任务是贯彻落实党的各项方针政策和区委确定的各项战略决策及雁山区妇联执委会议精神。

主要职责是:

1、根据党的中心任务,根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,联系团体会员,开展妇女儿童工作。

2、调查雁山区妇女和儿童的情况、问题,及时向党和政府反映,提出建议。

3、做好宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展各层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、具体承担雁山区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7、承办区委、区人民政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市雁山区妇女联合会本级属全额财政拨款的行政单位。在职2人,离休0人,退休1人。

第二部分:桂林市雁山区妇女联合会2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收入预算17.34万元,同比减少5.02万元,下降22.45%,公共预算拨款17.34万元。同比减少5.02万元,下降22.45%。

2024年支出总预算17.34万元,其中:一般公共服务收入17.34万元,占经费拨款收入100%,同比减少5.02万元,下降22.45%。

二、收入预算情况说明

2024年经费拨款收入17.34万元,其中:一般公共服务类科目17.34万元,占一般公共预算支出预算100%,同比减少5.02万元,下降22.45%。

三、支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出17.34万元,其中:基本支出17.34万元,占一般公共预算支出预算100%,同比减少5.02万元,下降22.45%。主要用于人员工资性支出、公用经费等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年收入预算17.34万元,同比减少5.02万元,下降22.45%。

2024年支出总预算17.34万元,其中:一般公共服务收入17.34万元,占经费拨款收入100%,同比减少5.02万元,下降22.45%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出17.34万元,其中:基本支出17.34万元,占一般公共预算支出预算100%,同比减少5.02万元,下降22.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出17.34万元,其中:人员经费14.22万元,占一般公共预算基本支出82.01%,同比减少6.70万元,下降33.70%;公用经费3.12万元,占一般公共预算基本支出17.99%,同比增加1.68万元,增幅116%。

按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

(一)工资福利支出14.22万元,同比减少6.70万元,减幅33.70%。具体如下:

1.基本工资8.05万元,主要用于在职人员基本工资。

2.奖金0.67万元,主要用于在职人员奖金。

3.津贴补贴5.50万元,主要用于在职人员津贴补贴。

(二)商品和服务支出3.12万元,同比增加1.68万元,增幅116%。具体如下:

1.办公费0.70万元,主要用于日常办公。

2.印刷费0.01万元,主要用于日常材料印刷。

3.公务接待费0.05万元,主要用于在职人员福利。

4.差旅费0.40万元,主要用于在职人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

5.其他交通费用1.68万元。

6.其他商品和服务支出0.28万元,主要用于其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0元。

(二)公务接待费0.05万元。

(三)公务用车费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门没有政府性基金预算内容。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排1.44万元,其中办公费0.7万元、印刷费0.01万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.05万元、其他商品和服务支出0.28万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门2024年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产被占有情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

因今年本单位没有项目安排,故无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市雁山区妇女联合会2024年预算公开报表


关联文件: