我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
桂林市雁山区就业服务中心2025年
部门预算公开报告
目 录
第一部分:雁山区就业服务中心概况
第二部分:雁山区就业服务中心2025年度部门预算情况说明
第三部分:名词解释。
第四部分:雁山区就业服务中心2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职能
((一)负责统筹协调辖区内就业服务工作,向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业服务。
(二)负责建设公共就业和信息系统。
(三)建立就业困难人员和农村脱贫户数据库,对就业困难人员和农村脱贫户实施就业援助,建立就业援助长效机制。
(四)负责开展职业技能培训,负责失业人员培训、农村劳动力转移就业职业技能培训、脱贫劳动力培训及企业职工技能提升培训。
(五)负责实施就业失业登记制度。
(六)负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。
(七)负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。
(八)负责公益性岗位管理工作。
(九)承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位为区人社局局属参公单位,在职3人,离休0人,退休1人。
第二部分:区就业服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2025年收入预算59.6万元。其中:公共预算拨款59.6万元。
2025年支出总预算59.6万元。其中:
1、社会保障和就业支出49.56万元,占一般公共预算支出预算83.15%。
2、卫生健康支出5.10万元,占一般公共预算支出预算基本支出8.56%。
3、住房保障支出4.94万元,占一般公共预算支出预算基本支出8.29%。
二、部门收入预算情况说明
2025年收入预算59.6万元。其中一般公共预算收入59.6万元。
三、部门支出预算情况说明
2025年收入预算59.6万元。其中:
1、行政运行(人力资源和社会保障管理事务)37.37万元,主要用于本单位基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按雁山区本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出。
5、财政代缴其他社会保险费支出0.68万元,为项目支出,主要用于城镇公益性岗位人员缴纳的工伤保险费。
6、事业单位医疗3.04万元,主要用于本单位人员的医疗保险缴费。
7、公务员医疗补助2.06万元,主要用于本单位人员的医疗补助费用。
住房公积金4.94万元,主要用于本单位人员的住房公积金缴费。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年收入预算59.6万元。其中:公共预算拨款59.6万元。本级预算拨款59.6万元。
2025年支出总预算59.6万元。其中:
1、社会保障和就业支出49.56万元,占一般公共预算支出预算83.15%。
2、卫生健康支出5.1万元,占一般公共预算支出预算基本支出8.56%。
3、住房保障支出4.94万元,占一般公共预算支出预算基本支出8.29%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年支出总预算59.6万元,其中:基本支出58.92万元,占支出总预算98.86%。;项目支出0.68万元,占支出总预1.14%。
1、工资福利支出安排52.41万元。
其中,基本工资14.02万元、津贴补贴8.25万元、奖金10.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.94万元。
2、商品和服务支出安排4.87万元。
其中,办公经费安排0.32万元,印刷经费安排0.08万元、差旅经费安排1.23万元、日常维修费经费安排0.06万元、公务接待经费安排0.08万元、其他交通费用安排2.7万元、其他商品和服务支出安排0.24万元。
3、对个人和家庭的补助1.64万元。
其中,退休费1.64万元。
(二)项目支出0.68万元,占支出总预算1.14%,为城镇公益性岗位人员缴纳的工伤保险费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出58.92万元。
(一)工资福利支出安排52.41万元。
其中,基本工资14.02万元、津贴补贴8.25万元、奖金10.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.94万元。
(二)商品和服务支出安排4.87万元。
其中,办公经费安排0.32万元,印刷经费安排0.08万元、差旅经费安排1.23万元、日常维修费经费安排0.06万元、公务接待经费安排0.08万元、其他交通费用安排2.7万元、其他商品和服务支出安排0.24万元。
(三)对个人和家庭的补助1.64万元。
其中,退休费1.64万元。
七、2025年“三公”经费支出预算情况
(一)因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
(二)公务接待费预算安排0.08万元,同比上午增长33.33%。
(三)公务用车费无预算安排,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费安排4.87万元。包括办公经费安排0.32万元,印刷经费安排0.08万元、差旅经费安排1.23万元、日常维修费经费安排0.06万元、公务接待经费安排0.08万元、其他交通费用安排2.7万元、其他商品和服务支出安排0.24万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
受财力限制,今年年初没有政府采购安排。
(三)国有资产占用情况说明
无国有资产占有情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2025年无重点预算项目目标。
第三部分 专业性名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分 区就业服务中心2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
以上报表详见附件。
关联文件: