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桂林市雁山区委统战部2025年单位预算公开

2025-03-24 10:00     来源:雁山区统战部     作者:雁山区统战部
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桂林市雁山区委统战部2025年单位预算公开

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第一部分:单位概况

第二部分:雁山区委统战部2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:雁山区委统战部2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

(二)统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。

(三)负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

(四)联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(五)开展党外知识分子统一战线工作。

(六)统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。

(七)统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

(八)推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(九)统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(十)会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。

(十一)统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二)协调推进统一战线领域法治建设。

(十三)在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。

(十四)指导下级党委统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十五)完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。二、机构设置情况

本单位为行政单位,部属群团组织1个,为雁山区工商联,在职6人,本年度无退休人员。

第二部分:雁山区委统战部2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收入共52.93万元,同比增加11.13万元,同比增长26.62%;

2025年部门支出共52.93万元,同比增加11.13万元,同比增长26.62%,其中:一般公共服务支出52.93万元,占经费拨款收入100%。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算为52.93万元,其中:一般公共预算拨款52.93万元,占收入总预算100%,与去年同比增加11.13万元,同比增长26.62%。收入预算总体增加主要原因:新增一名行政人员。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算为52.93万元,其中:其中行政运行支出52.93万元,占支出总预算100%,与去年同比增加11.13万元,同比增长26.62%。支出预算总体增加主要原因:新增一名行政人员。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2025年部门收入总预算为52.93万元,其中:一般公共预算拨款52.93万元,占收入总预算100%,与去年同比增加11.13万元,同比增长26.62%。

(二)支出预算说明

2025年部门支出总预算为52.93万元,其中:其中行政运行支出52.93万元,占支出总预算100%,与去年同比增加11.13万元,同比增长26.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出52.93万元,与去年同比增加11.13万元,同比增长26.62%。按支出功能分类科目划分,其中:行政运行支出52.93万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出总预算52.93万元,按经济科目分类划分,共分为2类,其中:

(一)基本支出的工资福利支出43.59万元,同比去年增加9.42万元,增长27.59%。其中:基本工资25.57万元,同比去年增加6.52万元,增长34.21%;津贴补贴支出15.90万元,同比去年增加2.37万元,增长17.48%;奖金支出2.13万元,同比去年增加0.54万元,增长34.21%。

(二)基本支出的商品和服务支出预算9.33万元,同比增加1.70万元,增长22.29%。其中:办公费支出1.94万元;印刷费支出支出0.15万元;差旅费支出0.85万元;维修(护)费支出0.05万元;会议费0.75万元;公务接待费支出0.16万元;委托业务费0.20万元;其他交通费用支出4.74万元;其他商品和服务支出0.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.91万元,比2024年减少0.57万元,下降38.51%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.16万元,比上年增加0.03万元,增长25%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.会议费2025年预算安排0.75万元,比上年减少0.6万元,下降45%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出总预算52.93万元,与去年同比增加11.13万元,同比增长26.62%,其中:

(一)基本支出的工资福利支出43.59万元,同比去年增加9.42万元,增长27.59%。其中:基本工资25.57万元,同比去年增加6.52万元,增长34.21%;津贴补贴支出15.90万元,同比去年增加2.37万元,增长17.48%;奖金支出2.13万元,同比去年增加0.54万元,增长34.21%。

(二)基本支出的商品和服务支出预算9.33万元,同比增加1.70万元,增长22.29%。其中:办公费支出1.94万元;印刷费支出支出0.15万元;差旅费支出0.85万元;维修(护)费支出0.05万元;会议费0.75万元;公务接待费支出0.16万元;委托业务费0.20万元;其他交通费用支出4.74万元;其他商品和服务支出0.49万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,本单位无重点项目。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:雁山区委统战部2025年预算公开报表


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