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桂林市雁山区民族宗教事务局2025年部门预算公开

2025-03-24 10:00     来源:桂林市雁山区民族宗教事务局     作者:桂林市雁山区民族宗教事务局
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桂林市雁山区民族宗教事务局2025年部门预算公开

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:雁山区民宗局2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:雁山区民宗局2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

(三)协同管理民族和宗教工作经费、少数民族发展资金,以及对少数民族专项资金分配、使用的监督和管理。

(四)参与指导处理影响民族团结、宗教和谐的矛盾纠纷,协调配合有关部门防止和制止不法分子利用民族和宗教问题进行各类违法犯罪活动,维护社会稳定。

(五)负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

(六)指导乡镇(社区)民族事务管理工作。

(七)承办上级交办的其他事项。


二、机构设置情况

本单位为行政单位,在职1人,本年度无退休人员。

第二部分:雁山区民宗局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收入共10.14万元,同比减少49.11万元,同比降低82.89%;

2025年部门支出共10.14万元,同比减少49.11万元,同比降低82.89%,其中:一般公共服务支出10.14万元,占经费拨款收入100%。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算为10.14万元,其中:一般公共预算拨款10.14万元,占收入总预算100%,与去年同比减少49.11万元,同比降低82.89%。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算为10.14万元,其中:其中行政运行支出10.14万元,占支出总预算100%,与去年同比减少49.11万元,同比降低82.89%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2025年部门收入总预算为10.14万元,其中:一般公共预算拨款10.14万元,占收入总预算100%,与去年同比减少49.11万元,同比降低82.89%。

(二)支出预算说明

2025年部门支出总预算为10.14万元,其中:其中行政运行支出10.14万元,占支出总预算100%,与去年同比减少49.11万元,同比降低82.89%。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出10.14万元,与去年同比减少49.11万元,同比降低82.89%。按支出功能分类科目划分,其中:行政运行支出10.14万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出总预算10.14万元,按经济科目分类划分,共分为2类,其中:

(一)基本支出的工资福利支出8.33万元,同比去年增加0.89万元,增长11.96%。其中:基本工资5.08万元;津贴补贴支出2.82万元;奖金支出0.42万元。

(二)基本支出的商品和服务支出预算1.82万元,同比减少0.01万元,减少0.55%。其中:办公费支出0.20万元;印刷费支出0.10万元;差旅费支出0.40万元;委托业务费0.05万元;其他交通费用支出0.90万元;其他商品和服务支出0.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出总预算10.14万元,与去年同比减少49.11万元,同比降低82.89%。其中:

(一)基本支出的工资福利支出8.33万元,同比去年增加0.89万元,增长11.96%。其中:基本工资5.08万元;津贴补贴支出2.82万元;奖金支出0.42万元。

(二)基本支出的商品和服务支出预算1.82万元,同比减少0.01万元,减少0.55%。其中:办公费支出0.20万元;印刷费支出0.10万元;差旅费支出0.40万元;委托业务费0.05万元;其他交通费用支出0.90万元;其他商品和服务支出0.17万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,本单位无重点项目。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:雁山区民宗局2025年预算公开报表


关联文件: