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桂林市雁山区档案馆2026年单位预算公开

2026-03-02 13:05     来源:桂林市雁山区档案馆
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第一部分:单位概况

第二部分:雁山区档案馆2026单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:雁山区档案馆2026单位预算公开报表


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、桂林市和区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理区级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(二)依法接收区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

(五)征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作.

(七)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

(九)开展本馆档案信息化建设,负责区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

(十)完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

在职在编1人,聘用1人。

第二部分:雁山区档案馆2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收入预算18.74万元,其中:一般公共预算拨款18.74万元。

2026年支出总预算18.74万元,其中:一般公共服务支出11.37万元,社会保障和就业支出4.23万元,卫生健康支出1.59万元,住房保障支出1.54万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年部门收入总预算总预算18.74万元,其中:一般公共预算拨款18.74万元,占支出总预算100%,与去年同比减少20.47万元,下降52.21%。减少的主要原因是人员调出。

三、单位支出总体情况说明

2026年预算支出18.74万元,支出具体情况如下:

(一)一般公共服务类科目支出11.37万元,占支出预算60.67%。其中:行政运行支出11.37万元,用于人员支出和公用支出。

(二)社会保障和就业支出4.23万元,占支出预算22.57%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出1.90万元,主要用于干部职工的养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出0.95万元,用于干部职工养老保险缴费支出;行政单位离退休1.39万元,用于离退休金支出。

(三)卫生健康支出1.59万元,占支出预算8.48%。其中:行政单位医疗0.95万元,主要用于医疗保险缴费支出;公务员医疗补助0.64万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;

(四)住房保障支出1.54万元,占支出预算8.22%。其中:住房公积金1.54万元,主要用于住房公积金单位部分的缴纳。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年收入预算18.74万元,同比减少20.47万元,下降52.21%。其中:一般公共预算拨款18.74万元,占支出总预算100%。2026年支出总预算18.74万元,按功能分类科目划分,共分为4类:

(1)一般公共服务类科目支出11.37万元,占支出预算60.67%。同比减少12.9万元,下降52.93%。

(2)社会保障和就业支出4.23万元,占支出预算22.57%。同比减少4.10万元,下降49.22%。

(3)卫生健康支出1.59万元,占支出预算8.48%,占支出预算8.57%。同比减少1.77万元,下降52.86%。

(4)住房保障支出1.54万元,占支出预算8.22%。同比减少1.71万元,下降52.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总预算18.74万元,按功能分类科目划分,共分为4类:

(1)一般公共服务类科目支出11.37万元,占支出预算60.67%。同比减少12.9万元,下降52.93%。

(2)社会保障和就业支出4.23万元,占支出预算22.57%。同比减少4.10万元,下降49.22%。

(3)卫生健康支出1.59万元,占支出预算8.48%,占支出预算8.57%。同比减少1.77万元,下降52.86%。

(4)住房保障支出1.54万元,占支出预算8.22%。同比减少1.71万元,下降52.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出总预算18.74万元,按经济分类科目划分,共分为3类:

(1)工资福利支出15.73万元。其中基本工资4万元,津贴补贴2.61万元,奖金3.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.90万元,职工基本医疗保险缴费0.95万元,职工基本医疗保险缴费0.95万元,公务员医疗补助缴费0.64万元,其他社会保障缴费0.03万元,住房公积金1.54万元。

(2)商品和服务支出1.62万元。其中办公费0.68万元,其他交通费用0.90万元,其他商品和服务支出0.04万元。

(3)对个人和家庭的补助1.39万元。其中退休费1.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年,本单位始终严格落实中央八项规定及其实施细则精神,牢固树立厉行节约、反对浪费的工作理念,从严把控各项公务支出,坚决压减非必要开支。本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,下降100%,未产生“三公”经费预算执行支出,实现了“三公”经费零支出、零违规的管理成效。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金拨款预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费安排1.62万元。包括办公费0.68万元,其他交通费用0.90万元,其他商品和服务支出0.04万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2026年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2026年无项目预算资金安排。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:雁山区档案馆2026年预算公开报表

见附件。


关联文件: