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目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:桂林市雁山区经济调查队2026年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分:桂林市雁山区经济调查队2026年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、依照国家和自治区有关法律、法规,组织指导和综合协调全区统计工作,监督检查统计法律法规的实施。
2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行国家、自治区和市的统计报表制度和统计标准;负责全区统计调查项目的管理;审批全区、各部门的统计调查计划和调查方案。
3、按照国家、自治区、市统一部署和区委、区政府的要求,会同有关部门组织全区重大的区情区力调查。
4、统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查,搜集、整理全区的基本统计资料,进行国民经济核算;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,建立和完善宏观经济预警监测系统,及时向区委、区政府和其他有关部门提供统计信息和咨询建议;搜集、整理、提供周边地区基本统计资料,并进行分析研究,为区委、区政府进行宏观决策、制定经济社会发展规划提供参考依据。
5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
6、建立健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库。
7、指导各乡镇、各部门加强统计基础工作建设;组织开展全区统计干部教育、统计专业知识培训。
8、承办区政府和上级统计局交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为局属事业单位桂林市雁山区经济调查队。在职4人,退休1人。
第二部分:桂林市雁山区经济调查队2026年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
(上述报表详见附件)
第三部分:桂林市雁山区经济调查队2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2026年本部门收入合计55.8万元;支出合计55.8万元,按支出功能科目分4类:
1、一般公共服务支出34.56万元。
2、社会保障和就业支出11.94万元。
3、卫生健康支出3.55万元。
4、住房保障支出5.75万元。
二、收入预算情况说明
2026年本部门收入预算55.8万元,其中:一般公共预算拨款55.8万元。按功能科目分4类:
①一般公共服务支出34.56万元,其中:事业运行34.56万元。
②社会保障和就业11.94万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元,事业单位离退休1.39万元。
③卫生健康3.55万元,其中:事业单位医疗3.55万元。
④住房保障5.75万元,其中:住房公积金5.75万元。
三、支出预算情况说明
2026年本部门支出预算55.8万元。按功能科目分为4类,其中:
①一般公共服务支出34.56万元,占一般公共预算支出61.94%。主要用于事业运行支出34.56万元。
②社会保障和就业支出11.94万元,占一般公共预算支出的21.40%。具体如下:机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元,事业单位离退休1.39万元。主要用于工资福利支出11.94万元。
③卫生健康支出3.55万元,占一般公共预算支出6.36%。具体如下:
事业单位医疗3.55万元,主要用于工资福利支出3.55万元。
④住房保障支出5.75万元,占一般公共预算支出预算基本支出10.30%。具体如下:
住房公积金5.75万元,主要用于工资福利支出5.75万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2026年收入预算55.8万元。其中:公共预算拨款55.8万元。
(二)支出预算说明
2026年支出总预算55.8万元,其中:基本支出55.8万元,占支出总预算100%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出预算55.8万元,其中:基本支出55.8万元,占一般公共预算支出预算100%。按支出功能分类科目划分,分为4类,其中:
①一般公共服务支出34.56万元,占一般公共预算支出61.94%。具体如下:
事业运行34.56万元。主要用于人员经费支出32.29万元;公用经费支出2.28万元。
②社会保障和就业支出11.94万元,占一般公共预算支出的21.40%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元,事业单位离退休1.39万元。
③卫生健康支出3.55万元,占一般公共预算支出预算6.36%。具体如下:
事业单位医疗3.55万元。主要用于工资福利支出3.55万元。
④住房保障支出5.75万元,占一般公共预算支出预算基本支出10.30%。具体如下:
住房公积金5.75万元。主要用于工资福利支出5.75万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出55.8万元,其中工资福利支出预算52.14万元,占支出总预算93.44%,基本支出中的商品和服务支出预算2.28万元,占支出总预算4.09%,对个人和家庭的补助1.39万元,占支出总预算2.49%。
按经济科目分,具体如下:
(一)工资福利支出52.14万元。
1、基本工资20.69万元。
2、津贴补贴1.31万元。
3、绩效工资9.95万元。
4、职业年金缴费3.52万元。
5、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元。
6、职工基本医疗保险缴费3.55万元。
7、其他社会保障缴费0.34万元。
8、住房公积金5.75万元。
(二)商品和其他服务支出2.28万元
1、办公费0.72万元。
2、公务接待费1.40万元。
3、其他商品和服务支出0.16万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
统计局及1个下属二层单位均无出国(境)费用,无车辆购置及运行费;公务接待费2026年预算安排1.4万元,比上年减少0.14万元,下降9.09%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,大力压缩非必要公务接待开支,从严控制接待标准和陪餐人数,实现费用应减尽减。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门运行经费2.28万元,主要是用于商品和服务支出,具体如下:
1、办公费0.72万元。
2、公务接待费1.40万元
3、其他商品和服务支出0.16万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
重点项目预算绩效目标表具体见预算公开表中“重点项目绩效目标表”。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
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